Zamknięcie roku obrotowego w Comarch ERP Altum to złożony proces obejmujący przeksięgowanie wyników, zamknięcie wszystkich kont wynikowych i otwarcie nowego okresu z przeniesionymi saldami. Błędy na tym etapie mogą mieć poważne konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej. Nasz serwis zapewnia kompleksową pomoc przy naprawie problemów z rocznym zamknięciem ksiąg.
Specyfika zamknięcia roku w Altum
System Comarch ERP Altum realizuje zamknięcie roku poprzez automatyczne przeksięgowanie sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego, przeniesienie sald kont bilansowych do nowego okresu oraz zablokowanie edycji wszystkich dokumentów w zamkniętym roku. Przed uruchomieniem procedury wymagane jest m.in. uzgodnienie inwentaryzacji, zatwierdzenie wszystkich dokumentów VAT i zamknięcie wszystkich otwartych miesięcy.
Diagnoza i naprawa błędów
Typowe problemy to: niezamknięte miesiące uniemożliwiające zamknięcie roku, błędy w konfiguracji konta wyniku finansowego, niezgodności w amortyzacji środków trwałych oraz brakujące przeksięgowania rozliczeń międzyokresowych. Diagnozujemy każdy przypadek indywidualnie, sprawdzamy konfigurację polityki rachunkowości i usuwamy przyczyny blokad krok po kroku.
Otwarcie nowego roku obrotowego
Po pomyślnym zamknięciu roku pomagamy otworzyć nowy okres obrachunkowy, skonfigurować nowe warunki handlowe, zaktualizować numery seryjne dokumentów oraz zweryfikować przeniesione salda bilansu otwarcia. Upewniamy się, że system jest w pełni gotowy do pracy w nowym roku fiskalnym.