Korekta rozliczeń podatkowych w Insert Rachmistrzu GT staje się konieczna, gdy wykryto błędy w danych za zamknięte okresy, zmieniono kwalifikację podatkową transakcji lub gdy urząd skarbowy zakwestionował złożone deklaracje. Prawidłowe przeprowadzenie korekty – z zachowaniem spójności danych w całym roku podatkowym – wymaga znajomości mechanizmów programu i przepisów podatkowych. Nasz serwis przeprowadza korekty rozliczeń kompleksowo i bezpiecznie.
Kiedy wymagana jest korekta rozliczeń w Rachmistrzu GT?
Korekta rozliczeń podatkowych jest niezbędna w następujących sytuacjach:
- Błąd w kwalifikacji dokumentu do KPiR – np. faktura kosztowa zakwalifikowana do złej kolumny lub z błędną kwotą
- Pominięty dokument za zamknięty miesiąc – faktura, której nie zaksięgowano w bieżącym miesiącu, a okres jest już zamknięty
- Zmiana stawki VAT lub kwalifikacji podatkowej – retroaktywna zmiana sposobu rozliczenia transakcji
- Korekta faktury sprzedaży lub zakupu – faktura korygująca dotycząca poprzedniego okresu rozliczeniowego
- Korekta deklaracji VAT lub PIT – złożona w odpowiedzi na kontrolę lub dobrowolnie po wykryciu błędu
- Korekta amortyzacji – zmiana wartości ŚT lub stawki amortyzacji wpływająca na koszty poprzednich miesięcy
Procedura bezpiecznej korekty rozliczeń
Korekta rozliczeń w zamkniętych okresach wymaga szczególnej ostrożności:
- Backup bazy przed korektą – zawsze tworzymy kopię zapasową przed jakąkolwiek modyfikacją danych historycznych
- Odblokowanie okresu – Rachmistrz GT wymaga odblokowania zamkniętego miesiąca przed możliwością edycji danych
- Wprowadzenie korekty – modyfikacja lub dodanie dokumentu w odpowiednim miesiącu, z prawidłową datą
- Weryfikacja wpływu na zestawienia – sprawdzamy, jak korekta wpłynęła na sumy KPiR/ryczałtu, rejestry VAT i zaliczki PIT
- Ponowne zamknięcie okresu – po weryfikacji poprawności danych ponownie zamykamy miesiąc
- Aktualizacja deklaracji – jeśli korekta wpłynęła na złożone deklaracje, przygotowujemy korektę deklaracji (VAT, PIT)
- Spójność z kolejnymi miesiącami – weryfikacja, czy korekta nie spowodowała rozbieżności w następnych zamkniętych miesiącach
Korekta deklaracji PIT i VAT
Po korekcie danych w Rachmistrzu GT konieczne może być złożenie korekty deklaracji podatkowej:
- Korekta VAT-7/VAT-7K – wygenerowanie korygującej deklaracji VAT z oznaczeniem korekty i złożenie jej przez e-Deklaracje
- Korekta PIT-36/PIT-36L/PIT-28 – złożenie korekty zeznania rocznego, jeśli zmiana danych wpłynęła na roczny dochód/przychód
- Korekta JPK_V7 – złożenie korygującego pliku JPK dla okresu objętego korektą
Pomagamy w przygotowaniu wszystkich niezbędnych korekt deklaracji oraz ich terminowym złożeniu.
Kiedy skontaktować się z serwisem?
Skontaktuj się z nami, jeśli:
- Wykryłeś błąd w danych za zamknięty miesiąc i nie wiesz, jak go bezpiecznie skorygować
- Urząd skarbowy zażądał złożenia korekty deklaracji
- Korekta dotyczy wielu miesięcy lub całego roku podatkowego
- Chcesz mieć pewność, że korekta jest przeprowadzona zgodnie z przepisami
Profesjonalna korekta rozliczeń w Rachmistrzu GT to ochrona przed odsetkami i sankcjami podatkowymi. Skontaktuj się z naszym serwisem.